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Determine Dirigenziali

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Tecnica
29/12/2011
261
Determina a contrattare. Affidamento intervento di "Adeguamento ascensore Palazzo Municipale e ascensore Scuole Elementari a quanto previsto dall'Organismo Europeo di certificazione" C.I.G. 38219737E3. Affidamento, ai sensi dell'art.125 comma 11 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., alla Ditta Sicilian Ascensori s.r.l. di Aquila Andrea per un importo di € 2.541,00. Modalità di liquidazione.
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Tecnica
29/12/2011
260
Approvazione amministrativa perizia di variante lavori di "Interventi di qualificazione turistica dell'area identificata come pineta comunale - realizzazione scala di collegamento Piazza Giovanni Paolo II - Pineta Comunale". Approvata la perizia di che trattasi, redatta dall' U.T.C. dell'importo di € 21.404,39. Approvato il relativo atto di sottomissione già sottoscrittto dall'impresa e i nuovi prezzi riportati. Si dà atto che la variante comporta una maggiore spesa di € 1.540,54.
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Tecnica
29/12/2011
259
Impegno spesa e liquidazione competenza al personale dipendente designato in servizio presso l'Ufficio PIT 21 - anno 2012. Presa d'atto della Determina della Conferenza n.2/2011 che conferma l'Ufficio Pit con le stesse modalità precedenti, per l'anno 2012. Somma impegnata € 3.684,72. Liquidazione mensile della somma di € 307,06 al dipendente geom. Giuseppe Lo Cicero.
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Tecnica
29/12/2011
258
Determina a contrattare. - Affidamento interventi d'urgenza area comunale tiro a piattello in c.da Buffone. CIG 3792640987. Affidamento, ai sensi dell'art.125 comma 11 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., alla Ditta Maria SS del Tindari - Acquedolci - per una spesa di € 4.800,00. Modalità di liquidazione.
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Affari Socio Culturali
28/12/2011
172
Presa d'atto operazioni di gara del 19-12-2011 - Servizio di assistenza domiciliare anziani. CIG 36559086B7. Ditta Affidataria Soc.Coop.Sociale Nuovi Orizzonti- San Fratello- Importo contrattuale € 20.054,77 IVA esclusa al 4%.
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Vigilanza
22/12/2011
17
Applicazione benefici ex art. 80 comma 3 L. 388/2000 - dipendente sig. A.B.
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Tecnica
22/12/2011
257
Impegno somma per rilascio parere sanitario progetto per la "Urbanizzazione area ai fini istituzionali spazio antistante la via Olimpo" . Somma impegnata € 132,60. Versamento della stessa all'Azienda Sanitaria Provinciale Messina -
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Tecnica
22/12/2011
256
Impegno somma per rilascio parere sanitario progetto esecutivo per "Opere di Urbanizzazione primaria area compresa tra le vie Roma, Galileo Galilei e Cicerone". Somma impegnata € 132,60. Versamento della stessa all'Azienda Sanitaria Provinciale Messina -
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Tecnica
22/12/2011
255
Determina a contrattare - Affidamento fornitura urgente di sodio ipoclorito per servizio idrico. CIG 3760858632. Approvazione del preventivo di spesa redatto dalla Ditta Sicania Chimica s.r.l. - Catania - di € 393,25 e affidamento, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs 163/2006 - comma 11 e s.m.i. Modalità di liquidazione.
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Tecnica
22/12/2011
254
Determina a contrattare - Affidamento per la fornitura e messa a dimora di piante e siepi nelle Ville Comunali "Villa Borsellino e Piazza Vittorio Emanuele". CIG 373090368C. Affidamento, ai sensi dell'art.125 comma 11 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., alla Ditta Il Giardino dei Fiori - Acquedolci - per una spesa di € 3.500,00. Modalità di liquidazione.
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Tecnica
22/12/2011
253
Revoca concessione edilizia n. 45 dell'8-11-2005, rilasciata ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 47/85, alla ditta Tuzza Iolanda, Scarpuzza Salvatore, Scarpuzza Antonio Giuseppe e Scarpuzza Anna Maria, relativa al fabbricato sito in Acquedolci, via A. Diaz n. 150, in catasto al Foglio di mappa n. 5/A par. n. 745. Rilascio concessione edilizia relativa alla regolarizzazione ai sensi dell'art. 13 della L. N. 47/1985 per le opere realizzate in diffformità alla licenza edilizia n. 35/1962, nonchè ai lavori di sopraelevazione dello stesso fabbricato, previa acquisizione della relativa documentazione.
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Tecnica
22/12/2011
252
Liquidazione verbale del veicolo Volswagen Jetta targato DM 032 KC. Impegno di spesa € 170,69.
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Gestione Personale
22/12/2011
20
Collocamento a riposo dipendente Artino Benito con decorrenza 01-7-2012.
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Affari Socio Culturali
21/12/2011
171
Impegno di spesa per diritti d'autore per spettacolo di intrattenimento musicale del 22 dicembre 2011. Somma impegnata € 157,18 e modalità di liquidazione all'agenzia SIAE di S.Agata di M.llo ad avvenuto rilascio del relativo permesso.
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Affari Socio Culturali
21/12/2011
170
Manifestazione mostra mercato dei prodotti tipici dei Nebrodi denominata "Nebrodi in vetrina… aspettando il Natale". Determina a contrattare per affidamento incarico spettacolo di intrattenimento musicale - Affidamento dell'incarico all' Associazione Musico Culturale Orfeo del luogo, mediante trattativa privata, ai sensi dell'art. 41 del R.D. 23/05/1924 N. 827, dell'art. 33 del vigente Regolamento dei Contratti e dell'art.57, punto 2 lett. b) del D.Lgs 163/2006 per un importo di € 1.000,00 oltre I.V.A. Impegno di spesa € 1.210,00. Modalità di liquidazione.
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Affari Socio Culturali
21/12/2011
169
Fornitura stufe elettriche Antiquarium Comunale. Affidamento della fornitura alla Ditta Battista Giuseppe del luogo, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs 163/2006 - comma 11 per un importo di € 54,00. Impegno di spesa. Modalità di liquidazione.
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Affari Socio Culturali
20/12/2011
168
Riparazione Computer. Affidamento della riparazione alla Ditta Magic Mouse di Antonino Orifici, del luogo, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs 163/2006 - comma 11 per un importo di € 35,00. Impegno di spesa. Modalità di liquidazione.
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Affari Socio Culturali
20/12/2011
167
Impegno maggiore spesa - Trasporto alunni extraurbano. A.S. 2011-2012. Somma impegnata € 3.000,00.
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Vigilanza
19/12/2011
15
Determina a contrattare. - Acquisto mobili e attrezzature Ufficio P.M. Affidamento della fornitura alla Ditta Agris di Carcione Giuseppe, del luogo, ai sensi dell'art.54 del Regolamento dei Contratti per un importo di € 990,00. Impegno di spesa. Modalità di liquidazione.
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Vigilanza
19/12/2011
14
Determina a contrattare. Lavori di manutenzione e riparazione autovettura Fiat Punto targata CC709GK in dotazione al Corpo Polizia Municipale. Affidamento della fornitura alla Ditta Autofficina Agnello Calogero, del luogo, ai sensi dell'art.54 del Regolamento dei Contratti per un importo di € 744,15. Impegno di spesa. Modalità di liquidazione.
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