Area |
Data |
n° |
Estratto |
File |
Economico Finanziaria |
26/10/2009 |
37 |
Impegno economato trimestre ottobre-dicembre 2009. // Impegnata la somma di € 3.037,00 per l'espletamento del servizio economato. |
- |
Tecnica |
23/10/2009 |
170 |
Servizio di manutenzione, implementazione e normalizzazione delle banche dati catastali, urbanistiche e cartografiche e dei software in uso presso l'Ufficio Tecnico Comunale Settore Urbanistica . // Servizio affidato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125, comma 11 del D.lgs n. 163/2006, alla Ditta GEOTESYS Engineering di Catania, per l'importo di € 3.500,00 I.V.A. inclusa. Liquidazione della spesa a completamento dei lavori. Responsabile del procedimento Salvatore Trassari. |
- |
Tecnica |
23/10/2009 |
169 |
Determina a contrattare. - Fornitura di materiale per manutenzione pali e impianti pubblica illuminazione affidata ai sensi dell'art. 54 del vigente regolamento dei contratti,alla Ditta Battista Giuseppe di Acquedolci per un importo di € 280,00. Liquidazione della spesa a presentazione di fattura. Responsabile del procedimento geom. Bollaci Salvatore. |
- |
Tecnica |
23/10/2009 |
168 |
Determina a contrattare. - Affidamento intervento di manutenzione da effettuarsi sulla spazzatrice. Approvato il preventivo di spesa della Ditta Mocciaro Francesco di Gangi - Palermo- dell'importo di € 22.497,19, alla quale è stato affidato il servizio ai sensi previsti e per gli effetti dell'11° comma dell'art. 25 del D.lgs n. 163/2006. Liquidazione della spesa a lavori eseguiti e previo presentazione di fattura. Responsabile del procedimento geom. Geometra Bollaci. |
- |
Tecnica |
23/10/2009 |
167 |
Determina a contrattare - Affidamento sistemazione mezzi (Autocarro OMAI-Scuolabus-Autobotte) alla ditta Occhiuto Calogero per l'importo di € 1.682,20, ai sensi dell'art.125,comma 11 del Decreto lgs 163/2006 -Impegno di spesa. |
- |
Tecnica |
22/10/2009 |
166 |
Determina a contrattare. - Prestazione di servizio per la sistemazione del fotocopiatore Nashuatec 3718. // Servizio affidato alla Ditta AGRIS di Carcione Giuseppe di Acquedolci, secondo il comma 11 dell'art. 125 del D.lgs. N. 163/2006 e dell'Art. 54 del Regolamento dei Contratti, per un importo di € 351,60. Liquidazione della spesa a presentazione di fattura. |
- |
Affari Socio Culturali |
22/10/2009 |
105 |
Acquisto materiale informatico, ai sensi dell'art.54 del reg.to Com.le dei contratti. Impegno di spesa. // Acquisto di n. 1 computer e n. 2 stampanti laser ai sensi dell'art. 54 del Regolamento dei contratti, dalla ditta Russo Gaetano per un importo di € 1.446,00. Liquidazione della spesa a presentazione di fattura. |
- |
Vigilanza |
19/10/2009 |
16 |
Determina a contrattare Fornitura vestiario per gli appartenenti al corpo P.M.// Fornitura affidata, ai sensi dell'art. 54 del Regolamento dei Contratti, alla ditta Cardile e Troia di Anna Troia s.n.c. con sede in Palermo, per un importo di € 1.041,60. Liquidazione a presentazione di fattura. |
- |
Affari Socio Culturali |
19/10/2009 |
104 |
Impegno di spesa incarico Assistente Sociale dott.ssa Melillo Francesca di S.Agata Militello per un'indagine richiesta dal Tribunale dei Minori. Somma impegnata € 996,00. Alla liquidazione si procederà ad incarico assolto. L'incarico è a tempo determinato per la durata di mesi 1 e comunque fino alla definizione dell'indagine, garantendo altresì,il servizio di segretariato sociale all'interno dei Servizi Sociali, per la medesima durata. |
- |
Affari Socio Culturali |
15/10/2009 |
103 |
Biblioteca Comunale. Articolazione orario di apertura al pubblico. La biblioteca sarà aperta al pubblico da lunedi a venersi sia nelle ore antimeridiane che pomeridiane, il sabato solo nelle ore pomeridiane. |
- |
Vigilanza |
13/10/2009 |
15 |
Determina a contrattare Fornitura vestiario per gli appartenenti al corpo P.M.// Fornitura affidata alla ditta De Luca Matteo con sede a Messina, secondo l'art. 54 del Regolamento dei Contratti per un importo di € 398,40. |
- |
Tecnica |
08/10/2009 |
159 |
Determina a contrattare Fornitura beni di consumo per il servizio di Protezione Civile. // Approvazione preventivo di € 499,98 - Fornitura affidata alla ditta Battista Giuseppe con sede a Acquedolci, secondo l'art. 54 del Regolamento dei Contratti per un importo di € 499,98. |
- |
Vigilanza |
07/10/2009 |
14 |
Rilascio certificato IMAC Idoneità Maneggio Armi Corte. // Imputata la spesa di € 115,00. |
- |
Tecnica |
07/10/2009 |
158 |
Ampliamento centrale telefonica: fornitura sistema di post operatore per non vedenti. Ampliamento leasing. Fornitura affidata alla Telecom Italia S.p.A. per un importo complessivo di € 9.360,75 dilazionabili su bolletta telefonica mediante l'ampliamento del Leasing esistente. |
- |
Tecnica |
07/10/2009 |
157 |
Corresponsione competenze tecniche previste dalla legge 11-02-1994 n. 109 coordinata con le norme della L.R. n. 7/2993 e s.m.i. // Corrisposte le somme di € 576,46 all'Arch. Salvatore Ettore Lo Cicero, € 576,46 al Geom. Carmelo Di Mauro per un importo complessivo di € 1.152,93. |
- |
Vigilanza |
06/10/2009 |
13 |
Corso di lezioni di tiro a segno art. 18 c. 1 D.M. 04-03-87 n. 145. // Imputata la somma di € 400,00. |
- |
Tecnica |
06/10/2009 |
156 |
Affidamento cottimo appalto lavori di "Realizzazione degli impianti di Pubblica Illuminazione nelle Vie: Vittorio Veneto, Monte Grappa, Montello a Nord della Via A. Diaz. // Lavori affidati alla Ditta Princiotta Francesco con sede ad Acquedolci, tramite cottimo fiduciario per un importo di € 11.055,75. |
- |
Tecnica |
06/10/2009 |
155 |
Impegno - liquidazione, intervento di somma urgenza per la riparazione scarichi mensa scuola Elementare e revisione impianto gas cucina. // Consuntivo di spesa € 1.909,18. Lavori eseguiti dalla Ditta Cassarà Saverio, incaricata dall'Ufficio Tecnico. |
- |
Affari Generali |
06/10/2009 |
46 |
Servizio mensa scolastica 2008-2009. Liquidazione prestazione d'opera alla Sig.ra Carini Rosalba relativa alla preparazione dei pasti della refezione scolastica per un importo di € 679,25 per un periodo di n. 13 gg a decorrere dal 13-05-09. |
- |
Tecnica |
05/10/2009 |
154 |
Determina a contrattare per la gestione degli impianti di pubblica illuminazione del centro urbano. // Approvazione preventivo di € 7.500,00 - Gestione affidata alla Ditta l'Elettrica Migliore di Riolo Maurizio di Acquedolci, per un importo importo di € 7.500,00. Durata della gestione mesi tre. |
- |
| « Vai all'inizio | ‹ Precedenti | Successive › | Vai alla fine » |