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Determine Dirigenziali

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Affari Socio Culturali
23/06/2011
47
Progetto "Azioni DONNA 2011" - Approvazione graduatoria redatta dall'Ufficio Servizi Sociali - Ammissione di n. 26 soggetti. Corresponsione agli stessi di un assegno individuale di € 400,00 in ragione di n. 4 ore pro-die e pro-capite per 15 giorni lavorativi. Assicurazione RCI ed Infortunio dei soggetti . Impegno di spesa € 11.304,00.
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Affari Generali
23/06/2011
31
Liquidazione fattura n. 127333 del 31-5-2011 - Gruppo Maggioli. Importo fattura, emessa per il servizio "Service Tributi", € 1.206,60.
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Tecnica
22/06/2011
146
Determina a contrattare per l'affidamento della prestazione di servizio, somministrazione pranzo fanfara carabinieri, in occasione della manifestazione dell'intitolazione della Caserma di Acquedolci del 25-6-2011. Affidamento dela prestazione alla ditta Il Giardino di Mario Varotta del luogo, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 163/2006, per un importo di € 1.000,00. Impegno di spesa. Modalità di liquidazione.
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Tecnica
22/06/2011
145
Determina a contrattare per l'affidamento della prestazione di servizio catering manifestazione del 25-6-2011. Affidamento dela prestazione alla ditta Pasticceria Gelateria di Giulio Franco di Capo d'Orlando, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 163/2006, per un importo di € 3.500,00. Impegno di spesa. Modalità di liquidazione.
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Tecnica
22/06/2011
144
Determina a contrattare per l'affidamento per l'esibizione della Fanfara dei Carabinieri in occasione della manifestazione del 25-6-2011. Affidamento della prestazione al 12^ Battaglione Carabinieri Sicilia, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 163/2006. Impegno di spesa € 2.100,00. Modalità di liquidazione.
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Tecnica
22/06/2011
143
Determina a contrattare per fornitura di manifesti e locandine in occasione della manifestazione dell'intitolazione della Caserma di Acquedolci del 25-6-2011. CIG 2863343962. Incarico affidato, ai sensi dell'art.125, comma 11 del D.Lgs 163/2006, alla ditta Publi Grafica di Carbonetto Cirino per l'importo di € 1.035,00.
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Tecnica
22/06/2011
142
Determina a contrattare per l'affidamento della prestazione di servizio noleggio palco per la manifestazione del 25.06.2011, ai sensi dell'art. 125 comma 11 D.lgs 163/2006. Ditta affidataria Energy Group di Messina Ivan , importo dell'incarico € 2.400,00
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Tecnica
22/06/2011
141
Determina a contrattare per l'affidamento della prestazione di servizio Ambulanza, per la manifestazione del 25-6-2011. Affidamento, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs 163/2006, alla Confraternita di Misericordia della sig.ra Franco Rosaria, di Tusa. Impegno di spesa € 100,00. Modalità di liquidazione.
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Tecnica
22/06/2011
140
Determina a contrattare per il ripristino dell'impianto idrico fontana, manifestazione del 25-6-2011. CIG 2862224DF3 Affidamento, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs 163/2006, alla Ditta Princiotta Francesco del luogo. Impegno di spesa € 2.160,00. Modalità di liquidazione.
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Tecnica
22/06/2011
139
Determina a contrattare per l'affidamento della prestazione di servizio per la sistemazione dell'impianto di illuminazione artistica in piazza Municipio. CIG 286184987F. Affidamento, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs 163/2006, alla Ditta Elettrosud S.p.A. di Messina Basilio di Brolo. Impegno di spesa € 2.001,60. Modalità di liquidazione.
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Tecnica
22/06/2011
138
Determina a contrattare per l'affidamento della fornitura di tappeto di colore rosso in occasione della manifestazione dell'intitolazione della Caserma di Acquedolci del 25-6-2011. CIG 2862701797. Affidamento, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs 163/2006, alla Ditta Miceli Benedetto di S. Agata M.llo. Impegno di spesa € 216,00. Modalità di liquidazione.
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Tecnica
22/06/2011
137
Determina a contrattare "Fornitura materiali per funzionamento docce esistenti sul litorale marino" CIG 28810383C4. Affidamento della fornitura alla ditta Idroeco di Manasseri Antonino del luogo, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 163/2006, secondo la relazione-preventivo redatta dall'U.T.C. dell'importo di € 400,00. Modalità di liquidazione.
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Tecnica
22/06/2011
136
Affidamento "Fornitura per ripristino strumentazione servizio protocollo e recupero dati". Approvazione preventivo di spesa prodotto dalla ditta Russo Gaetano del luogo, dell'importo di € 2.000,00. Affidamento della fornitura ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 163/2006, alla ditta citata. Modalità di liquidazione.
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Tecnica
22/06/2011
135
Affidamento "Fornitura Kit, cartucce e carta plotter". CIG 2855188FA8. Approvazione preventivi di spesa redatti dalla ditta Il Punto Informatico di Alesci Nicola, di Capo d'Orlando dell'importo di € 999,98. Affidamento della fornitura ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 163/2006, alla ditta citata. Modalità di liquidazione.
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Tecnica
22/06/2011
134
Intervento di somma urgenza per il ripristino della percorribilità nella strada comunale Castellaro a partire dalla fine del tratto interessato dai lavori del cantiere regionale fino all'innesto con la statale 289. CIG 2839948F36. Approvazione del consuntivo di spesa redatto dall'U.T.C. dell'importo di € 1.500,00. Impegno di spesa. Liquidazione con atto successivo alla sig.ra Sciortino Maria, quale legale rappresentante della società SAMS s.r.l.
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Tecnica
22/06/2011
133
Prestazione di servizio - affidamento manutenzione della strada Comunale esterna San Pietro. - tratto compreso tra S.P. 164 e la strada Intercomunale Acquedolci - San Fratello. Affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.lgs. N. 163/2006 alla ditta SAMS s.r.l. del luogo per un importo di € 7.432,92 al netto del ribasso offerto. Modalità di liquidazione.
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Tecnica
21/06/2011
132
Locazione dell'immobile sito nella Piazza Giovanni Paolo II. Approvazione dello schema di locazione. Aggiudicazione della locazione di parte dell'immobile alla ditta Marino Antonino del luogo, per un importo mensile di € 212,10 per la durata di anni sei.
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Servizi Demografici
21/06/2011
13
Referendum popolari del 12 e 13 giugno 2011. Liquidazione compensi Componenti seggi elettorali per un importo complessivo di € 4.545,00.
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Affari Generali
20/06/2011
30
Spese postali. Estratto conto corrente n. 30076868 - Saldo finale € 404,91. Impegno di spesa. Modalità di liquidazione alle Poste Italiane.
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Affari Generali
20/06/2011
29
Liquidazione fattura n. 2 del 23-3-2011 dell'importo di € 750,00 presentata dalla ditta dr. Russo Gaetano di Longi, relativa alla fornitura di n. 1 PC Lcd Asus ET2011 + tastiera e mouse.
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