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Estratto |
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Affari Socio Culturali |
23/06/2011 |
47 |
Progetto "Azioni DONNA 2011" - Approvazione graduatoria redatta dall'Ufficio Servizi Sociali - Ammissione di n. 26 soggetti. Corresponsione agli stessi di un assegno individuale di € 400,00 in ragione di n. 4 ore pro-die e pro-capite per 15 giorni lavorativi. Assicurazione RCI ed Infortunio dei soggetti . Impegno di spesa € 11.304,00. |
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Affari Generali |
23/06/2011 |
31 |
Liquidazione fattura n. 127333 del 31-5-2011 - Gruppo Maggioli. Importo fattura, emessa per il servizio "Service Tributi", € 1.206,60. |
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Tecnica |
22/06/2011 |
146 |
Determina a contrattare per l'affidamento della prestazione di servizio, somministrazione pranzo fanfara carabinieri, in occasione della manifestazione dell'intitolazione della Caserma di Acquedolci del 25-6-2011. Affidamento dela prestazione alla ditta Il Giardino di Mario Varotta del luogo, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 163/2006, per un importo di € 1.000,00. Impegno di spesa. Modalità di liquidazione. |
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Tecnica |
22/06/2011 |
145 |
Determina a contrattare per l'affidamento della prestazione di servizio catering manifestazione del 25-6-2011. Affidamento dela prestazione alla ditta Pasticceria Gelateria di Giulio Franco di Capo d'Orlando, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 163/2006, per un importo di € 3.500,00. Impegno di spesa. Modalità di liquidazione. |
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Tecnica |
22/06/2011 |
144 |
Determina a contrattare per l'affidamento per l'esibizione della Fanfara dei Carabinieri in occasione della manifestazione del 25-6-2011. Affidamento della prestazione al 12^ Battaglione Carabinieri Sicilia, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 163/2006. Impegno di spesa € 2.100,00. Modalità di liquidazione. |
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Tecnica |
22/06/2011 |
143 |
Determina a contrattare per fornitura di manifesti e locandine in occasione della manifestazione dell'intitolazione della Caserma di Acquedolci del 25-6-2011. CIG 2863343962. Incarico affidato, ai sensi dell'art.125, comma 11 del D.Lgs 163/2006, alla ditta Publi Grafica di Carbonetto Cirino per l'importo di € 1.035,00. |
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Tecnica |
22/06/2011 |
142 |
Determina a contrattare per l'affidamento della prestazione di servizio noleggio palco per la manifestazione del 25.06.2011, ai sensi dell'art. 125 comma 11 D.lgs 163/2006. Ditta affidataria Energy Group di Messina Ivan , importo dell'incarico € 2.400,00 |
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Tecnica |
22/06/2011 |
141 |
Determina a contrattare per l'affidamento della prestazione di servizio Ambulanza, per la manifestazione del 25-6-2011. Affidamento, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs 163/2006, alla Confraternita di Misericordia della sig.ra Franco Rosaria, di Tusa. Impegno di spesa € 100,00. Modalità di liquidazione. |
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Tecnica |
22/06/2011 |
140 |
Determina a contrattare per il ripristino dell'impianto idrico fontana, manifestazione del 25-6-2011. CIG 2862224DF3 Affidamento, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs 163/2006, alla Ditta Princiotta Francesco del luogo. Impegno di spesa € 2.160,00. Modalità di liquidazione. |
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Tecnica |
22/06/2011 |
139 |
Determina a contrattare per l'affidamento della prestazione di servizio per la sistemazione dell'impianto di illuminazione artistica in piazza Municipio. CIG 286184987F. Affidamento, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs 163/2006, alla Ditta Elettrosud S.p.A. di Messina Basilio di Brolo. Impegno di spesa € 2.001,60. Modalità di liquidazione. |
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Tecnica |
22/06/2011 |
138 |
Determina a contrattare per l'affidamento della fornitura di tappeto di colore rosso in occasione della manifestazione dell'intitolazione della Caserma di Acquedolci del 25-6-2011. CIG 2862701797. Affidamento, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs 163/2006, alla Ditta Miceli Benedetto di S. Agata M.llo. Impegno di spesa € 216,00. Modalità di liquidazione. |
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Tecnica |
22/06/2011 |
137 |
Determina a contrattare "Fornitura materiali per funzionamento docce esistenti sul litorale marino" CIG 28810383C4. Affidamento della fornitura alla ditta Idroeco di Manasseri Antonino del luogo, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 163/2006, secondo la relazione-preventivo redatta dall'U.T.C. dell'importo di € 400,00. Modalità di liquidazione. |
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Tecnica |
22/06/2011 |
136 |
Affidamento "Fornitura per ripristino strumentazione servizio protocollo e recupero dati". Approvazione preventivo di spesa prodotto dalla ditta Russo Gaetano del luogo, dell'importo di € 2.000,00. Affidamento della fornitura ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 163/2006, alla ditta citata. Modalità di liquidazione. |
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Tecnica |
22/06/2011 |
135 |
Affidamento "Fornitura Kit, cartucce e carta plotter". CIG 2855188FA8. Approvazione preventivi di spesa redatti dalla ditta Il Punto Informatico di Alesci Nicola, di Capo d'Orlando dell'importo di € 999,98. Affidamento della fornitura ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 163/2006, alla ditta citata. Modalità di liquidazione. |
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Tecnica |
22/06/2011 |
134 |
Intervento di somma urgenza per il ripristino della percorribilità nella strada comunale Castellaro a partire dalla fine del tratto interessato dai lavori del cantiere regionale fino all'innesto con la statale 289. CIG 2839948F36. Approvazione del consuntivo di spesa redatto dall'U.T.C. dell'importo di € 1.500,00. Impegno di spesa. Liquidazione con atto successivo alla sig.ra Sciortino Maria, quale legale rappresentante della società SAMS s.r.l. |
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Tecnica |
22/06/2011 |
133 |
Prestazione di servizio - affidamento manutenzione della strada Comunale esterna San Pietro. - tratto compreso tra S.P. 164 e la strada Intercomunale Acquedolci - San Fratello. Affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.lgs. N. 163/2006 alla ditta SAMS s.r.l. del luogo per un importo di € 7.432,92 al netto del ribasso offerto. Modalità di liquidazione. |
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Tecnica |
21/06/2011 |
132 |
Locazione dell'immobile sito nella Piazza Giovanni Paolo II. Approvazione dello schema di locazione. Aggiudicazione della locazione di parte dell'immobile alla ditta Marino Antonino del luogo, per un importo mensile di € 212,10 per la durata di anni sei. |
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Servizi Demografici |
21/06/2011 |
13 |
Referendum popolari del 12 e 13 giugno 2011. Liquidazione compensi Componenti seggi elettorali per un importo complessivo di € 4.545,00. |
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Affari Generali |
20/06/2011 |
30 |
Spese postali. Estratto conto corrente n. 30076868 - Saldo finale € 404,91. Impegno di spesa. Modalità di liquidazione alle Poste Italiane. |
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Affari Generali |
20/06/2011 |
29 |
Liquidazione fattura n. 2 del 23-3-2011 dell'importo di € 750,00 presentata dalla ditta dr. Russo Gaetano di Longi, relativa alla fornitura di n. 1 PC Lcd Asus ET2011 + tastiera e mouse. |
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