Area |
Data |
n° |
Estratto |
File |
Economico Finanziaria |
30/09/2011 |
39 |
Rimborse spese di missione al commissario straordinario nominato con D.P. N. 217/ser.1/S.G. del 7-6-2011 riferite al periodo 20-6-2011 al 20-9-2011. Impegno di spesa € 827,02. Liquidazione al dott. Messina Carmelo, Commissario Straordinario. |
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Economico Finanziaria |
30/09/2011 |
38 |
Liquidazione compenso mensile al commissario straordinario nominato con D.P. N. 217/ser.1/S.G. del 7-6-2011 riferite al periodo 20-6-2011 al 20-9-2011. Impegno di spesa € 4.200,00. Liquidazione al dott. Messina Carmelo, Commissario Straordinario. |
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Economico Finanziaria |
30/09/2011 |
37 |
Avviso di liquidazione n. 2009/004/SC/000000238/0/003. Imposta registrazione sentenza n. 238/2009. Impegno di spesa € 216,85. Modalità di liquidazione della somma di € 182,45 all'Ufficio delle Entrate - S.Agata M.llo. Attivazione azione di rivalsa nei confronti della Ditta F.lli Consolo C.&C. controparte obbligata in solido del 50% della tassa di registrazione pari ad € 108,42. |
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Affari Socio Culturali |
30/09/2011 |
121 |
Approvazione graduatorie Borse di studio Scuola Primari e Secondaria di 1° grado. Anno scolastico 2010-2011. Legge 10 Marzo 2000 n. 62. Pubblicazione delle stesse all'Albo Comunale. Trasmissione degli elenchi degli aventi diritto all' Assessorato competente della Reg. Sicilia. Erogazione delle somme ad accreditamento del riparto regionale a questo Ente. |
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Affari Socio Culturali |
30/09/2011 |
120 |
Trasporto extraurbano anno scolastico 2011-2012. Alunni ammessi al beneficio. |
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Affari Socio Culturali |
30/09/2011 |
119 |
Determina a contrattare "Assistenza igienico-personale agli alunni disabili inseriti nelle scuole a.s. 2011-2012". CIG N. 3339357C8F. Affidamento del servizio mediante trattativa privata con gara informale. Approvazione dello schema della lettera d'invito. Impegno di spesa € 8.775,26. |
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Tecnica |
27/09/2011 |
208 |
Piano di lottizzazione in "ambito chiuso" sito in c.da Oliveto: Ditta Lottizzante : Latteri Ferdinando e Latteri Benedetto - Svincolo polizza fidejussoria n. 96/49419342 del 2/10/2008. - Compagnia UNIPOL Assicurazioni S.p.A. Agenzia di Sant'Agata M.llo (ME),, via Vittorio Veneto n. 101. Importo della polizza € 116.025,67. |
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Tecnica |
26/09/2011 |
207 |
Dermina a contrattare. - Affidamento lavori per il completamento dell'impianto di pubblica illuminazione nella via Pitrè tratto compreso tra via Roma e via Napoli. CIG 3279624F53. Affidamento, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs 163/2006, alla Ditta Danź Daniele, del luogo.Impegno di spesa € 2.156,22. Modalità di liquidazione. |
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Tecnica |
26/09/2011 |
206 |
Intervento di somma urgenza per lavori di sistemazione della condotta fognante nella via Catania. CIG 3315052373. Approvazione del consuntivo di spesa redatto dall'U.T.C. dell'importo di € 586,86. Impegno di spesa.Liquidazione con atto successivo alla Ditta Granza Fabio del luogo, cui sono stati affidati i lavori. |
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Servizi Demografici |
26/09/2011 |
17 |
Acquisto carta intestata modulo continuo per servizio anagrafe. Approvazione preventivo della ditta Maggioli Modulgrafica di Sant'Arcangelo di Romagna, dell'importo di € 346,80. Impegno e modalità di liquidazione. |
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Servizi Demografici |
22/09/2011 |
16 |
Acquisto cartoncini di identità per procedure Demos - ufficio demografico. Approvazione del preventivo di spesa redatto dalla Ditta Maggioli per un importo di € 442,80. Impegno di spesa. Modalità di liquidazione. |
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Servizi Demografici |
22/09/2011 |
15 |
Acquisto di materiale dalla Ditta Agris di Carcione Giuseppe di Acquedolci per un importo di € 103,00. Impegno di spesa. Modalità di liquidazione. |
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Gestione Personale |
22/09/2011 |
12 |
Impegno di spesa per componenti nucleo di valutazione. Somma impegnata €13.733,46. |
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Tecnica |
20/09/2011 |
205 |
Impegno somma per rilascio parere sanitario progetto "Emergenza igienico sanitaria Zona Buffone Mare e Interventi di Bonifica e Riqualificazione dell'Area - 2° stralcio". Somma impegnata € 357,00. L'Ufficio Ragioneria è incaricato ad effettuare il versamento della somma all'Azienda Sanitaria Provinciale. |
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Affari Socio Culturali |
20/09/2011 |
118 |
Concessione beneficio assegno di maternità anno 2011 art. 66 legge 448/98 Sig.ra Buttà Dora. Importo dell'assegno € 1.581,25. |
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Affari Socio Culturali |
20/09/2011 |
117 |
Concessione beneficio assegno di maternità anno 2011 art. 66 legge 448/98 Sig.ra Favazzo Concetta. Importo dell'assegno € 1.581,25. |
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Affari Socio Culturali |
20/09/2011 |
116 |
Prosecuzione Progetto "Contrasto alla Disoccupazione/Inoccupazione". - Approvazione elenco richiedenti e graduatoria ammessi. Ammissioni di n. 14 soggetti, corresponsione agli stessi di un compenso assistenziale di € 400,00 per n. 15 gg lavorativi in ragione di n. 4 ore giornaliere. Assicurazione degli stessi per responsabilità civile ed infortunio. Impegno di spesa € 5.600,00. |
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Affari Socio Culturali |
20/09/2011 |
115 |
Impegno di spesa Buoni - Libri. Alunni Scuola Media Inferiore. A.S. 2011-2012. Somma impegnata € 8.300,00. Trasmissione buoni-libri richiesti all'Istituto Comprensivo di Acquedolci. Modalità di liquidazione alle ditte fornitrici dei libri di testo. |
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Tecnica |
19/09/2011 |
203 |
Approvazione disciplinare d'incarico per progettazione definitiva, relativo al progetto "Riqualificazione urbana della pineta comunale e realizzazione del Parco didattico territoriale dei Nebrodi 1° stralcio funzionale". PO FESR Sicilia 2007-13 6.2.1.1 Linea di intervento A. Disciplinare redatto dall'ing. Francesco Paolo Blancuzzi. Si dà atto che la copertura finanziaria relativa alle competenze del progetto definitivo rientra nella premialità PIT, nessun onere è a carico del Comune. Modalità di liquidazione della somma di € 33.868,30, a seguito di espletamento incarico, all' ingegnere Francesco Paolo Blancuzzi. |
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Tecnica |
19/09/2011 |
201 |
Determina a contrattare per l'affidamento della prestazione di servizio per la sistemazione dello Scuolabus e Fiat Panda. CIG 328577969A. Approvazione del consuntivo di spesa redatto dall'U.T.C. dell'importo di € 834,00. Affidamento, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs 163/2006, alla Ditta Occhiuto Calogero del luogo. Impegno di spesa € 834,00. Modalità di liquidazione. |
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